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牟定縣人民政府
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牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算

日期:2024年09月25日   作者:   來源:    點擊:[]

監(jiān)督索引號53232300172101000

目錄

第一部分 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹落實上級有關(guān)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易的政策法規(guī),負(fù)責(zé)制定全縣政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。研究政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)的改革與發(fā)展問題。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣行政審批服務(wù)中心、縣公共資源交易中心。負(fù)責(zé)對縣級各部門服務(wù)企業(yè)、群眾的服務(wù)質(zhì)量、效率進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進全縣行政審批制度改革工作,組織縣級各部門承接、下放、取消行政許可事項。

3.負(fù)責(zé)從縣級部門劃入的行政審批事項(以雙方簽訂劃轉(zhuǎn)備忘錄為準(zhǔn))辦理所需的受理、審查、決定、送達等基本程序環(huán)節(jié),并對行政審批行為及后果承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。組織劃入的行政審批事項涉及的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證、社會聽證、檢驗檢測、檢疫、鑒定等工作,以及需要通過招投標(biāo)拍賣、需要有關(guān)部門聯(lián)合會審、聯(lián)合驗收等工作。

4.指導(dǎo)部門集中辦理進駐的行政審批事項和公共服務(wù)事項等,對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率進行管理和監(jiān)督。

5.負(fù)責(zé)縣級政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè)和管理,制定各項制度、管理辦法,并組織實施。負(fù)責(zé)對進駐窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù),組織對窗口及其工作人員進行管理和考核;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村(社區(qū))政務(wù)服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)為縣級重大投資項目提供行政審批綠色通道、代辦和跟蹤服務(wù),為企業(yè)和投資者提供行政審批信息咨詢,對投資項目辦理提供跟蹤服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)對進駐綜合窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù),受部門委托或部門授權(quán)直接受理辦理政務(wù)服務(wù)事項。

8.統(tǒng)籌電子政務(wù)建設(shè),負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)的規(guī)劃和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)在線政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)和管理,推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

9.負(fù)責(zé)招標(biāo)投標(biāo)交易活動搭建交易服務(wù)平臺、提供服務(wù)并實施綜合現(xiàn)場監(jiān)督管理。

10.規(guī)范中介超市的運行管理,對中介超市選取的中介機構(gòu)服務(wù)情況進行跟蹤監(jiān)督管理。規(guī)范縣內(nèi)進駐中介超市中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為。承擔(dān)中介超市的日常監(jiān)督管理。

11.受理公民、法人或其他組織對政務(wù)服務(wù)和公共資源交易的投訴和舉報。

12.負(fù)責(zé)縣人民政府加強政府自身建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

(二)2023年度重點工作任務(wù)概述

1.以“三化”建設(shè)為目標(biāo),全面提升服務(wù)效能。圍繞國務(wù)院、省、州部署要求,清單式推進落實。一是政務(wù)服務(wù)場所規(guī)范化建設(shè)有序推進。二是持續(xù)深化“一網(wǎng)通辦”建設(shè)。加大全省政務(wù)服務(wù)平臺推廣應(yīng)用,推進政務(wù)服務(wù)事項實施清單標(biāo)準(zhǔn)化。網(wǎng)上可辦率100%,全程網(wǎng)辦率99.78%,主動評價好評率100%。三是政務(wù)服務(wù)便民利民凸顯。設(shè)立惠企政策“一站式”服務(wù)專窗,全面推行“幫辦代辦”,深入開展“找堵點、疏痛點、解難點”辦事體驗活動。四是投資審批中介服務(wù)更加規(guī)范便捷。持續(xù)加強對全縣投資審批中介超市服務(wù)情況進行跟蹤考核、評價監(jiān)督管理。五是公共資源交易陽光透明。縣級進場交易項目全流程電子化率、在線開標(biāo)率、工程項目遠程異地評標(biāo)率、投訴辦結(jié)率均為100%。

2.以推動改革為重點,全面優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境。圍繞持續(xù)深化“放管服”改革目標(biāo)要求,全力推動改革工作走深走實,助力政務(wù)服務(wù)環(huán)境優(yōu)化。一是推進行政許可事項清單標(biāo)準(zhǔn)化管理。編制公布牟定縣行政許可事項清單(2023年版),對全縣240項行政許可事項實行清單管理。二是持續(xù)推進“一件事一次辦”。三是推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)明責(zé)賦權(quán)擴能工作。

3.以創(chuàng)新舉措為支撐,全面補齊短板弱項。一是持續(xù)深入開展“五減五優(yōu)”工作。二是打響“媽媽式五心服務(wù)”品牌。三是創(chuàng)新園區(qū)服務(wù)模式。四是打造“清廉交易”品牌。

4.以聯(lián)動服務(wù)為突破,全面加速項目落地。一是健全工作機制,全面服務(wù)保障好全縣招商引資重點項目幫辦代辦聯(lián)動服務(wù)工作。二是優(yōu)化市場主體登記服務(wù)。按照線上線下雙軌并行的便利注冊服務(wù)機制,全面推行個體工商戶開辦“無人工干預(yù)智能審批”,企業(yè)設(shè)立登記時限壓縮至0.25個工作日內(nèi)。三是營造濃厚氛圍,優(yōu)化惠企政策“一站式”服務(wù)窗口功能,強化政策服務(wù)保障。

二、部門基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、電子政務(wù)股、招投標(biāo)監(jiān)督管理股、項目投資審批股、社會事務(wù)審批股、市場主體事務(wù)審批股。

所屬單位0個。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。即:牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局。

納入牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年末實有人員編制25人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員17人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人(離休0人,退休3人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

1.牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度收入合計5895088.46元。其中:財政撥款收入5895088.46元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少692668.65元,下降10.51%。其中:財政撥款收入減少692668.65元,下降10.51%;上級補助收入減少0.00元,下降0.00%;事業(yè)收入減少0.00元,下降0.00%;經(jīng)營收入減少0.00元,下降0.00%;附屬單位上繳收入減少0.00元,下降0.00%;其他收入減少0.00元,下降0.00%。減少的主要原因是2023年度人員調(diào)出4人,人員工資、住房公積金、社會保障繳費等支出減少,收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度支出合計5896847.30元。其中:基本支出5633842.37元,占總支出的95.54%;項目支出263004.93元,占總支出的4.46%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少705954.07元,下降10.69%。其中:基本支出減少790914.74元,下降12.31%;項目支出增加84960.67元,增長47.72%;上繳上級支出減少0.00元,下降0.00%;經(jīng)營支出減少0.00元,下降0.00%;對附屬單位補助支出減少0.00元,下降0.00%。基本支出減少的主要原因是2023年度人員調(diào)出4人,人員工資、住房公積金、社會保障繳費等支出減少,基本支出相應(yīng)減少。項目支出增加的主要原因是單位2023年度新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)明責(zé)賦權(quán)擴能工作,政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化工作持續(xù)推進,工作量急劇增加,落實項目工作加大經(jīng)費投入,項目經(jīng)費支出增加。

(一)基本支出情況

2023年度,用于保障牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5633842.37元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5306145.53元,占基本支出的94.18%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費327696.84元,占基本支出的5.82%。

(二)項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出263004.93元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.用于單位政務(wù)服務(wù)專項運行,用于印刷費2000.00元、辦公費136218.09元、咨詢費3000.00元、郵電費71400.00元、差旅費2758.84元、勞務(wù)費37628.00元。

2.固定資產(chǎn)投資考核獎資金及全年業(yè)務(wù)工作經(jīng)費10000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5896847.30元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比,減少705954.07元,下降10.69%,主要原因是2023年度人員調(diào)出4人,人員工資、住房公積金、社會保障繳費等支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出4560845.91元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.34%。主要用于在職人員工資、單位日常運行公用經(jīng)費等支出。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出636818.47元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.80%。主要用于行政單位離退休工資65178.00元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出548740.00元;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21700.47元;行政單位離退休公用經(jīng)費1200.00元。

9.衛(wèi)生健康(類)支出318652.92元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.40%。主要用于行政單位醫(yī)療支出105379.75元;事業(yè)單位醫(yī)療支出75473.99元;公務(wù)員醫(yī)療補助支出112448.84元;事業(yè)單位大病醫(yī)療保險支出3570.00元;行政單位大病醫(yī)療保險支出5236.00元;工傷保險16544.34元。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出380530.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.46%。主要用于單位住房公積金支出380530.00元。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為15000.00元,決算為11987.00元,完成年初預(yù)算的79.91%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15000.00元,決算為11987.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的79.91%,具體是國內(nèi)接待費支出決算11987.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為15000.00元,支出決算為11987.00元,完成年初預(yù)算的79.91%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15000.00元,決算為11987.00元,完成年初預(yù)算的79.91%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)接待、厲行節(jié)約,牢固樹立過緊日子的思想,嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4794.00元,增長66.65%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費支出決算增加4794.00元,增長66.65%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是單位2023年度政務(wù)服務(wù)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)明責(zé)賦權(quán)擴能等工作任務(wù)繁重,上級指導(dǎo)督促、縣市交流學(xué)習(xí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等頻次增加,公務(wù)接待費支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次177人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待州級指導(dǎo)督促、其他縣市交流學(xué)習(xí)政務(wù)服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)明責(zé)賦權(quán)擴能等工作所發(fā)生的支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出327696.84元,比上年減少32129.32元,下降8.93%,主要原因是:一是2023年人員調(diào)出,其他交通費用支出減少;二是厲行節(jié)約、牢固樹立過緊日子的思想,機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費63423.38元、培訓(xùn)費2000.00元、水費1915.00元、電費13000.00元、公務(wù)接待費11987.00元、差旅費15000.00元、工會經(jīng)費59121.46元、其他交通費用160050.00元、其他商品和服務(wù)支出1,200.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額285341.97元,其中,流動資產(chǎn)25810.14元,固定資產(chǎn)259531.83元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少101567.75元,其中固定資產(chǎn)減少73581.86元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

“三公”經(jīng)費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

附件:牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算表

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局

2024年9月24日

監(jiān)督索引號53232300172101111

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