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牟定縣人民政府
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牟定縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算

日期:2024年09月25日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號53232300376301000

目錄

第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

2、組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理,落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療保障待遇,建立健全管理制度和安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式改革。

3、組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策,監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。

4、組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

6、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

7、職能轉(zhuǎn)變。牟定縣醫(yī)療保障局實(shí)施全州統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是參保擴(kuò)面提標(biāo)工程深入推進(jìn)。爭取將參保繳費(fèi)工作列入縣政府重點(diǎn)工作督查事項(xiàng),建立參保擴(kuò)面征繳工作聯(lián)席會(huì)議制度,定期分析研究參保擴(kuò)面工作,壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)主體責(zé)任,加強(qiáng)縣級相關(guān)部門工作配合,形成縣、鄉(xiāng)、村聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。聯(lián)合縣稅務(wù)局根據(jù)參保進(jìn)展情況,定期到工作開展滯后的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

二是基金監(jiān)管防線全面筑牢。深入開展以“安全規(guī)范用基金、守好人民‘看病錢’”為主題的基金監(jiān)管集中宣傳月活動(dòng),開展醫(yī)保政策“五進(jìn)”宣講活動(dòng),發(fā)放宣傳資料,制作宣傳紙杯,拍攝新媒體宣傳短片,讓群眾積極主動(dòng)參與到參保擴(kuò)面、醫(yī)療保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理中,公開曝光典型案例,營造全社會(huì)共同關(guān)注、參與的良好氛圍。

三是醫(yī)保服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。異地就醫(yī)備案政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”,深入推進(jìn)綜合柜員制改革,實(shí)現(xiàn)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)前臺(tái)綜合受理、后臺(tái)分辦聯(lián)辦機(jī)制。

四是醫(yī)保待遇全面落實(shí)。聚焦醫(yī)保民生實(shí)事要求,落實(shí)群眾基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助待遇政策,突出重點(diǎn)辦好醫(yī)保惠民實(shí)事,緩解群眾看病貴難題。嚴(yán)格落實(shí)國家醫(yī)保待遇清單制度,堅(jiān)持政策制度、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、待遇水平、基金管理、經(jīng)辦流程、信息管理“六統(tǒng)一”。“兩病”示范創(chuàng)建“五率”全面達(dá)標(biāo),申報(bào)審核程序進(jìn)一步簡化,“兩病”患者門診用藥更加便捷。

五是醫(yī)保改革縱深推進(jìn)。持續(xù)強(qiáng)化醫(yī)藥服務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行2022年國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄,推進(jìn)藥品耗材采購和醫(yī)療服務(wù)、藥品價(jià)格改革,落實(shí)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。持續(xù)深入推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。完善總額預(yù)算管理,繼續(xù)推進(jìn)以按疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)DRG為主多元復(fù)合式醫(yī)保支付方式,積極推進(jìn)醫(yī)保基金打包付費(fèi)改革,實(shí)現(xiàn)醫(yī)保資金有效控制。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣醫(yī)療保障局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、基金監(jiān)管股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)療保險(xiǎn)中心、藥采中心。

所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:牟定縣醫(yī)療保障局。

納入牟定縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣醫(yī)療保障局2023年末實(shí)有人員編制22人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制13人);在職在編實(shí)有行政人員9人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11人,非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局2023年度收入合計(jì)5320043.03元。其中:財(cái)政撥款收入5320043.03元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少996973.18元,下降15.78%。其中:財(cái)政撥款收入減少996973.18元,下降15.78%;上級補(bǔ)助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。減少的主要原因是人員變動(dòng)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助縣級配套資金項(xiàng)目減少,財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局2023年度支出合計(jì)5279140.26元。其中:基本支出4558430.76元,占總支出的86.35%;項(xiàng)目支出720709.50元,占總支出的13.65%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少1033636.14元,下降16.37%。其中:基本支出減少647585.45元,下降12.44%;項(xiàng)目支出減少386050.69元,下降34.88%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長0.00%。減少的主要原因是人員變動(dòng)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助縣級配套資金項(xiàng)目減少,基本支出和項(xiàng)目支出減少。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4558430.76元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4248422.16元,占基本支出的93.20%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)310008.60元,占基本支出的6.80%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出720709.50元。其中:其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

1.用于離休干部醫(yī)療事務(wù)400000.00元,主要是離休干部醫(yī)藥費(fèi)支出;

2.用于醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)235307.50元,主要是醫(yī)療服務(wù)與能力提升保障支出;

3.用于一般行政管理事務(wù)55402.00元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)費(fèi)用支出;

4.用于信息化建30000.00元,主要是醫(yī)保服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5279140.26元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少1033636.14元,下降16.37%,減少的主要原因是人員變動(dòng)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助縣級配套資金項(xiàng)目減少,縣級預(yù)算補(bǔ)助資金減少。所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出643223.63元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.18%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出4339408.63元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.20%。主要用于支付職工工資、機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,離休干部醫(yī)藥費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出296508.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9000.00元,決算為9000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9000.00元,決算為9000.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的100.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算9000.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9000.00元,支出決算為9000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9000.00元,決算為9000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少不必要的三公經(jīng)費(fèi)開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無變化的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少不必要的三公經(jīng)費(fèi)開支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級指導(dǎo)檢查相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出310008.60元,與上年相比減少56730.76元,下降15.47%。減少主要原因是2023年人員調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)20458.40元、水費(fèi)1000.00元、電費(fèi)3000.00元、物業(yè)管理費(fèi)8400.00元、差旅費(fèi)20000.00元、會(huì)議費(fèi)3000.00元、公務(wù)接待費(fèi)9000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45283.20元、公務(wù)交通補(bǔ)貼19500.00元、其他商品和服務(wù)支出4867.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,牟定縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額315550.20元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)72819.54元,固定資產(chǎn)242730.66元,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少19094.72元,其中固定資產(chǎn)減少54346.65元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,牟定縣醫(yī)療保障局政府采購支出總額5750.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出5750.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額5750.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額5750.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局2023年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入:單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入:單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門決算表

牟定縣醫(yī)療保障局

2024年9月25日

監(jiān)督索引號53232300376301111

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