監(jiān)督索引號(hào)53232300172201000
目錄
第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.根據(jù)國家、省、州、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求,負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計(jì)劃、規(guī)劃和制度,并組織實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算工作;
3.負(fù)責(zé)縣公務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障工作;
4.負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)的運(yùn)行管理工作,做好黨政機(jī)關(guān)重大突發(fā)事件、重大活動(dòng)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等公務(wù)用車保障服務(wù);
5.負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作;協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作;
6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.扎實(shí)做好大比拼工作。召開“干在實(shí)處,走在前列”大比拼2021年度成績陳述暨 2022 年度目標(biāo)陳述會(huì)議,大比拼激勵(lì)導(dǎo)向作用充分發(fā)揮,呈現(xiàn)出你追我趕的良好勢(shì)頭,黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和黨員干部的先鋒模范作用充分凸顯。
2.公務(wù)接待管理進(jìn)一步規(guī)范。樹立“精細(xì)化服務(wù),規(guī)范化管理”的公務(wù)接待理念,從接受任務(wù)、制定行程方案、安排落實(shí)任務(wù)、臺(tái)賬登記、費(fèi)用報(bào)銷管理等10個(gè)細(xì)節(jié)著手,嚴(yán)肅公務(wù)接待工作流程。年內(nèi)開展了2次公務(wù)接待專項(xiàng)監(jiān)督檢查,協(xié)同財(cái)政、審計(jì)部門對(duì)縣級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行“三公經(jīng)費(fèi)”和差旅費(fèi)管理使用情況專項(xiàng)督導(dǎo),用心用情用力完成接待任務(wù)92批次,接待來賓2150人次。同時(shí),以“六個(gè)一”活動(dòng)為抓手,不斷提升全縣公務(wù)接待質(zhì)量和水平。
3.公務(wù)用車平臺(tái)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《牟定縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》,加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)公務(wù)用車信息化管理暨全省“一張網(wǎng)”建設(shè),做好“六本臺(tái)賬”管理,認(rèn)真執(zhí)行一天兩簽到、一月一安檢工作制度,進(jìn)一步強(qiáng)化駕駛員安全意識(shí)、責(zé)任意識(shí),確保安全出行。嚴(yán)格平臺(tái)車輛租車費(fèi)用收繳,制定收繳臺(tái)賬,及時(shí)催繳租車費(fèi)用,多措并舉確保非稅任務(wù)指標(biāo)圓滿完成。全年平臺(tái)共派出車輛809車次,服務(wù)2177人次,安全行駛里程94644公里,完成非稅收入任務(wù)1,757,945元。
4.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)一步抓實(shí)。制定下發(fā)了《2022年度節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作的通知》,今年持續(xù)做好24家節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作,采用“一對(duì)一”的方式深入24家公共機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地督查,對(duì)照創(chuàng)建評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)各單位行為節(jié)能提醒相關(guān)標(biāo)識(shí)、垃圾分類設(shè)施配置、節(jié)水型器具使用、高效節(jié)能照明燈具使用情況進(jìn)行具體落實(shí)情況督查,目前24家節(jié)約型機(jī)關(guān)申報(bào)材料已上報(bào),節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作順利推進(jìn)。在節(jié)能宣傳周期間創(chuàng)造性開展“廢紙換綠植”綠色兌換,聯(lián)合縣融媒體中心以“綠色低碳 節(jié)能先行”為主題,拍攝節(jié)能公益宣傳短片在楚雄網(wǎng)、滇中牟定視頻號(hào)廣泛發(fā)布,進(jìn)一步提升廣大群眾綠色低碳和節(jié)能意識(shí)。
5.辦公用房管理進(jìn)一步規(guī)范。做好黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑和統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)籌干部職工力量,對(duì)縣級(jí)46處坐落71家黨政機(jī)關(guān)辦公用房情況進(jìn)行全面清理核查統(tǒng)計(jì),建立了電子化管理臺(tái)賬。結(jié)合縣職業(yè)中學(xué)搬遷,提出縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣鄉(xiāng)村振興局、縣應(yīng)急管理局等15家單位辦公用房調(diào)整方案呈報(bào)縣政府常務(wù)會(huì)議審定,規(guī)范辦公用房集中管理使用。
6.安全保衛(wèi)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。組織全體干部職工到楚雄州道路交通安全警示教育中心開展道路交通安全警示教育活動(dòng);定期開展安全隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改;開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng),對(duì)縣政府大樓消防設(shè)施進(jìn)行全面改造,徹底解決消防栓長期無水、形同虛設(shè)的問題,達(dá)到相關(guān)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);加強(qiáng)門衛(wèi)管理,嚴(yán)格執(zhí)行外來人員登記制度、24小時(shí)值班制度、不定時(shí)巡邏制度和《門衛(wèi)管理暫行辦法》等,組織駐政務(wù)中心10家單位聯(lián)防隊(duì)員開展反恐怖襲擊應(yīng)急演練,大大提升政務(wù)中心的安保系數(shù)。
7.后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提升。常態(tài)化落實(shí)疫情防控措施,對(duì)兩個(gè)會(huì)議室認(rèn)真進(jìn)行會(huì)前會(huì)后消殺,建立健全縣機(jī)關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房各項(xiàng)管理制度,加強(qiáng)對(duì)工作人員的管理,不斷提高后勤保障能力和水平。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、接待股、公務(wù)用車平臺(tái)管理股、辦公用房管理股、后勤保障股。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制10人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制10人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。
實(shí)有車輛編制39輛,在編實(shí)有車輛34輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2022年度收入合計(jì)3,674,555.31元。其中:財(cái)政撥款收入3,674,555.31元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計(jì)減少62,754.93元,下降1.68%。其中:財(cái)政撥款收入增加20,595.69元,增長0.56%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加0元,增長0%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入減少83,350.62元,下降100%。主要原因是人事局下?lián)艿墓嫘詬徫蝗藛T工資列入其他應(yīng)付款核算,不再從其他收入中核算,收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2022年度支出合計(jì)4,411,382.66元。其中:基本支出1,786,516.77元,占總支出的40.5%;項(xiàng)目支出2,624,865.89元,占總支出的59.5%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)增加1,362,529.13元,增長44.69%。其中:基本支出減少81,163.65元,下降4.35%,主要原因是公益性崗位人員工資今年列入其他應(yīng)付款核算,支出減少;項(xiàng)目支出增加1,443,692.78元,增長122.23%,主要原因是公務(wù)用車平臺(tái)新購2輛公務(wù)用車和本年支付政府大樓修繕費(fèi);上繳上級(jí)支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長0%。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,786,516.77元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,312,354.54元,占基本支出的73.46%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)474,162.23元,占基本支出的26.54%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,624,865.89元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)支出399,204.00元,用于保障全縣性公務(wù)接待和購買接待用品支出。
2.機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出588,419.14元,用于政務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障、公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)運(yùn)行管理、黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、會(huì)議室管理等工作支出。
3.運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出118,190.97元,用于縣機(jī)關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房管理支出。
4.車輛購置經(jīng)費(fèi)支出438,600.00元,用于公務(wù)用車平臺(tái)購置公務(wù)用車支出。
5.周轉(zhuǎn)房修繕經(jīng)費(fèi)支出80,000.00元,用于周轉(zhuǎn)房修繕和維護(hù)支出。
6.縣政府辦公樓安全設(shè)施修繕支出808,114.78元,用于縣政府辦公樓安全設(shè)施修繕和設(shè)備更新。
7.會(huì)務(wù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)支出207,398.00元,用于籌備全省農(nóng)村生活污水治理推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)后勤保障支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,411,382.66元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加1,464,250.39元,增長49.68%,主要原因是公務(wù)用車平臺(tái)新購2輛公務(wù)用車和本年支付政府大樓修繕費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出4,103,604.71元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.02%。主要用于事業(yè)運(yùn)行1,478,738.82元、一般行政管理事務(wù)2,624,865.89元。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出119,290.23元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.7%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康(類)支出99,447.72元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.25%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療69,909.96元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29,537.76元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出89,040元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.02%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,125,000元,支出決算為1,222,958.67元,完成年初預(yù)算的108.71%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算438,600元,占總支出決算的35.86%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算400,215.67元,占總支出決算的32.73%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算384,143元,占總支出決算的31.41%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算384,143元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,125,000元,支出決算為1,222,958.67元,完成年初預(yù)算的108.71%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為438,600元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為400,215.67元,完成年初預(yù)算的54.08%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為384,143元,完成年初預(yù)算的99.78%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要,公務(wù)用車平臺(tái)新購2輛公務(wù)用車。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加408,941.29元,增長50.24%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加438,600元,增長100%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少64,705.71元,下降13.92%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加35,047元,增長10.04%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要,公務(wù)用車平臺(tái)新購2輛公務(wù)用車。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛2輛。由于公務(wù)用車平臺(tái)車輛老化,存在安全隱患,不能滿足全縣公務(wù)用車保障服務(wù),購置車輛2輛,做好全縣用車單位服務(wù)保障工作。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為34輛。主要用于公務(wù)用車平臺(tái)車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待92批次(其中:外事接待0批次),接待人次2150人(其中:外事接待人次0人次)。主要用于全縣性公務(wù)接待所發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,比上年增加0元,增長0%,原因是牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心屬于事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1,029,264.34元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)48,075.51元,固定資產(chǎn)981,188.83元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少427,432.58元,其中固定資產(chǎn)增加262,733.42元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值219,300元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額589,553.51元,其中:政府采購貨物支出433,463.51元;政府采購工程支出156,090元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額277,373.51元,占政府采購支出總額的47.05%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入:單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53232300172201111