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牟定縣人民政府
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牟定縣公共資源交易中心2018年部門預算編制說明

日期:2018年02月27日   作者:   來源:縣公共資源交易中心    點擊:[]


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

職能參照政府批準的“三定”方案;2016年重點工作任務介紹為:1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關的法律法規(guī)及公共資源交易的相關規(guī)則,制定交易市場管理制度。

2.承擔公共資源交易的有形市場職責,主要負責縣級工程建設項目(含交通、水利工程)、政府采購、土地及礦業(yè)權交易、國有產(chǎn)權交易、醫(yī)用耗材和醫(yī)療設備集中采購、罰沒財物等公共資源進場交易的綜合服務工作。

3.依法受理各類發(fā)包申請或委托,審核并辦理進場交易登記手續(xù),依法安排項目交易的時間、地點,現(xiàn)場鑒證交易過程,出具進場交易證明。

4.建立公共資源交易信息平臺,統(tǒng)一發(fā)布招標、出讓、轉讓、出租公告,以及資格預審公告和中標公示,做好信息咨詢及綜合服務工作。

5.負責提供公共資源交易技術咨詢服務。

6.維護公共資源正常交易秩序,協(xié)助有關部門處理交易活動中產(chǎn)生的質疑和投訴。

7.使用評標專家?guī)欤凑找蟪槿≡u標專家,維護、管理評標專家?guī)欤M織對評標專家的考核。

8.制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務流程和運作規(guī)則并組織實施。

9.向縣公共資源交易中心匯報工作,接受州公共資源交易中心的業(yè)務指導,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務。

10.負責管理和提供公共資源交易所需設施和場所,并按照有關規(guī)定收取各項交易服務費,受招標人委托代收代退交易保證金。

11.收集、匯總、上報公共資源交易有關數(shù)據(jù)和工作情況,適時通報公共資源交易工作情況,辦理公共資源交易活動情況的統(tǒng)計、分析及相關資料(含錄音錄像)的存檔調閱。

12.完成縣人民政府和上級主管部門交辦的其他工作任務。

(二)機構設置情況

納入2018年部門預算編報的單位共1個,事業(yè)單位,部門編制人數(shù)為7人,實有人數(shù)6人,全部為事業(yè)單位管理干部。年末財政供養(yǎng)人員6人,聘用公益性崗位2人。無車輛編制。

(三)重點工作概述

一是加強匯報,配齊配強人員,化解縣公共資源交易中心人少事多,工作職能不匹配的困難,主動協(xié)調,爭取行政監(jiān)管部門的支持,健全完善優(yōu)化交易規(guī)則;二是健全完善公共資源交易項目服務評議機制。施行公共資源交易項目交易服務評機制,每項公共資源交易項目受理完畢,由招標人、代理公司等公共資源交易參與單位對交易受理服務、代理機構的服務質量進行滿意度評議,作為考核的重要依據(jù);三是進一步完善充實公共資源交易服務代理中介機構資源庫,維護公開誠信、公平競爭、公正交易的中介服務市場秩序,積極推行招標代理中介超市,為招標單位推薦、咨詢選擇中介服務機構提供服務;四是鞏固我縣房屋建筑和市政基礎設施工程推行使用云南省房屋建筑和市政基礎設施工程詢評標系統(tǒng),規(guī)范工程招投標活動;五是按照我縣公共資源交易中心交易檔案管理辦法,及時做好交易結束項目的立卷歸檔工作,規(guī)范交易檔案管理,規(guī)避公共資源交易風險;六是積極探索公共資源交易信息化建設工作,努力爭取建設政府采購、工程建設項目電子招投標平臺,為公共資源交易提供便捷、高效、公開、公平、公正的交易平臺服務;七是積極匯報,爭取縣鄉(xiāng)公共資源交易干部培訓機會,加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的業(yè)務培訓和指導,提高公共資源交易人員的履職能力,確保全縣公共資源交易工作規(guī)范運行。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制7人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制X7人。在職實有6人,其中:財政全供養(yǎng)6人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入75.40萬元,其中:一般公共預算75.40萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入75.40萬元,其中:本年收入75.40萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款75.40萬元(本級財力75.40萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款XX萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出75.40萬元。本級財力安排支出75.40萬元,其中,基本支出75.40萬元,項目支出0萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況功能科目分組,主要用于2010301政府一般公共服務支出行政運行。詳情見下表:

功能分類科目

2018年預算數(shù)

科目編碼

項目名稱

年初預算數(shù)

小計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

201

一般公共服務支出

56.75

56.75


20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

56.75

56.75


2010301

行政運行

56.75

56.75


208

社會保障和就業(yè)支出

8.31

8.31


20805

行政事業(yè)單位離退休

8.11

8.11


2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

8.11

8.11


20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.20

0.20


2082702

財政對工傷保險基金的補助

0.20

0.20


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

5.48

5.48


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.48

5.48


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.85

3.85


2101103

公務員醫(yī)療補助

1.62

1.62


221

住房保障支出

4.87

4.87


22102

住房改革支出

4.87

4.87


2210201

住房公積金

4.87

4.87



合計

75.40

75.40


(二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出75.40萬元,項目支出0萬元)。詳情見下表:

經(jīng)濟分類科目

合計

本級財

力安排

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

73.20

73.20

30101

基本工資

16.71

16.71

30102

津貼補貼

12.06

12.06

30103

獎金

1.39

1.39

30107

績效工資

24.38

24.38

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

8.11

8.11

30110

城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費

3.65

3.65

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

1.62

1.62

30112

其他社會保障繳費

0.41

0.41

3011201

工傷保險

0.20

0.20

3011299

其他社會保障繳費

0.21

0.21

30113

住房公積金

4.87

4.87

302

商品和服務支出

2.21

2.21

30201

辦公費

0.60

0.60

30205

水費

0.15

0.15

30206

電費

0.17

0.17

30211

差旅費

0.58

0.58

30217

公務接待費

0.30

0.30

30228

工會經(jīng)費

0.41

0.41


合 計

75.40

75.40

五、省對下轉項轉移支付情況

無省對下轉項轉移支付情況。

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為: 金額0萬元,主要用于……。

(二)與中央配套事項

功能科目分組,主要用于……。

三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,主要用于……。

六、政府采購預算情況

無政府采購預算情況。

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目XXX個,采購預算資金XXX萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

無基本支出預算變動的主要原因。

(一)……

(二)……

(三)……

八、項目支出預算變動的主要原因:無

(一)……

(二)……

(三)……

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

……

(二)機關運行經(jīng)費安排

1、全部為基本支出75.40萬元。分別是:工資福利支出73.20萬元,商品和服務支出2.20萬元。

2、三公經(jīng)費預算:全部為公務接待費0.30萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件:預算公開表.xls

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