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牟定縣人民政府
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牟定縣城園林綠化管理所2023年度部門決算

日期:2024年09月25日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號53232300747701000

目錄

第一部分 牟定縣城園林綠化管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣城園林綠化管理所概況

一、主要職能

(一)主要職能

牟定縣城園林綠化管理所為城市園林綠化提供管理、服務(wù)保障的事業(yè)單位,主要職能是:

(1)宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。

(2)依照國家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對違反綠化管理的行為進(jìn)行監(jiān)察、管理。

(3)負(fù)責(zé)縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實(shí)施。

(4)負(fù)責(zé)廣場、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護(hù)。

(5)負(fù)責(zé)綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。

(6)負(fù)責(zé)公園除障、排險(xiǎn)、垃圾打撈、雜草清除等日常管護(hù)和定期換水工作。

(7)負(fù)責(zé)公園、廣場、游路、花池空地的日常清掃工作。

(8)負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)安全管護(hù)措施,做好夜間巡檢工作。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

牟定縣城園林綠化管理所加大現(xiàn)有綠化管養(yǎng)資金投入使用力度,先后在化湖公園部分區(qū)域、老體育場、南山公園健康步道一側(cè)、文廟街與興和路節(jié)點(diǎn)、化湖北路等5個(gè)重要景觀節(jié)點(diǎn)黃土裸露區(qū)域進(jìn)行綠化補(bǔ)植補(bǔ)種近2268平方米,復(fù)壯近21598株。其次,為“牟定三月會”營造綠美環(huán)境,先后對南山公園、萬壽路補(bǔ)植補(bǔ)種高桿月季708株,對萬發(fā)路、紅坡路新栽植喬木約154株,對南山公園大門、初心路行道樹、紀(jì)念碑后面連接濱河公園兩個(gè)觀賞平臺等位置加裝和維修平板燈(景觀燈)176盞,累計(jì)投入資金4.7萬元。再次,為提升縣城街道綠化品質(zhì),打造綠美城市,對中清路下沉式綠化帶補(bǔ)植高桿月季14株、對尚購超市擺放彩色草、海棠、大麗花等時(shí)令花卉3400盆,累計(jì)投入資金3.89萬元。同時(shí),牟定縣按照綠美城鎮(zhèn)建設(shè)的要求,緊扣“生態(tài)宜居、健康舒適、風(fēng)貌特色”等四大要素,立足“平壩筑城、田城交錯(cuò)、山環(huán)河依”的自然稟賦,打造了公園綠地15個(gè),其中:綜合公園2個(gè),專類公園3個(gè),社區(qū)公園3個(gè),游園7個(gè),公園綠地面積增加至62.61公頃,觀城公園已完成建設(shè)正式開放,東山公園持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)中。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣城園林綠化管理所共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、縣城園林綠化管理室。

所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣城園林綠化管理所2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣城園林綠化管理所。

納入牟定縣城園林綠化管理所2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣城園林綠化管理所2023年末實(shí)有人員編制11人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制11人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員11人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人(離休0人,退休29人)。

年末其他人員1人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2023年度部門決算表

(詳見附件)

牟定縣城園林綠化管理所2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

牟定縣城園林綠化管理所2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2023年度收入合計(jì)4121331.55元。其中:財(cái)政撥款收入4121331.55元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加12540.34元,增長0.30%。其中:財(cái)政撥款收入增加12540.34元,增長0.30%;上級補(bǔ)助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。增加的主要原因是2023年人員工資及各項(xiàng)社會保障繳費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2023年度支出合計(jì)4121331.55元。其中:基本支出1700349.15元,占總支出的41.26%;項(xiàng)目支出2420982.4元,占總支出的58.74%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加12540.34元,增長0.30%。其中:基本支出增加61557.94元,增長3.62%;項(xiàng)目支出減少49017.6元,下降1.98%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長0.00%。增加的主要原因是2023年人員工資及各項(xiàng)社會保障繳費(fèi)增加。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣城園林綠化管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1700349.15元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1646272.23元,占基本支出的96.82%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)54076.92元,占基本支出的3.18%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣城園林綠化管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2420982.40元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出 0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:主要用于縣城園林綠化管養(yǎng)費(fèi)用2420982.40元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣城園林綠化管理所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4121331.55元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加12540.34元,增長0.31%,主要原因是2023年人員工資及各項(xiàng)社會保障繳費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)類支出270823.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%,主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、病故人員家屬的喪葬補(bǔ)助等。

9.衛(wèi)生健康(類)支出106679.37元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3640664.94元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.34%,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。縣城街道、公園、園林綠化管護(hù)等相關(guān)費(fèi)用。

12.農(nóng)林水支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出103164元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.50%,主要用機(jī)關(guān)事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲備支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排的支出(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1000.00元,決算為1000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1000.00元,決算為1000.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的100%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1000.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣城園林綠化管理所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1000.00元,支出決算為1000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因是進(jìn)一步深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2003年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4000.00元,減少80.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4000.00元,下降80.00%,2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因是進(jìn)一步深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級部門到我縣考核考評園林城市創(chuàng)建工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣城園林綠化管理所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年相比,增加0.00元,增長0.00%,主要原因是牟定縣城園林綠化管理所屬事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額487154.71元,流動資產(chǎn)464020.52元,固定資產(chǎn)23134.19元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加360080.67元,其中固定資產(chǎn)增加5245.26元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,牟定縣城園林綠化管理所政府采購支出總額10919元,其中:政府采購貨物支出10919.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額10919.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額10919.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣城園林綠化管理所績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣城園林綠化管理所無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用。

3.項(xiàng)目支出:指在基本之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的。

4.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)。

5.機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi):為保障單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件:牟定縣城園林綠化管理所2023年部門決算表

牟定縣城園林綠化管理所

2024年9月24日

監(jiān)督索引號53232300747701111

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