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牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開

日期:2025年03月17日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號53232300378000000

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹,衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂,社會公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施。

2.共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以人的健康為中心,家庭為單位、社區(qū)為范圍、需求為導(dǎo)向,是集醫(yī)療、預(yù)防、婦幼、保健、康復(fù)、健康教育和計(jì)劃生育指導(dǎo)七大功能為一體的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

3.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告,并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置。

4.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。

5.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

6.負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:行政辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生科、慢病管理中心、檢驗(yàn)室。

所屬單位0個。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)工作的管理,加大村衛(wèi)生室村醫(yī)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

2.不斷加強(qiáng)居民醫(yī)保工作的管理及監(jiān)督,確保居民醫(yī)保政策惠及于民。

3.加強(qiáng)醫(yī)療工作的管理,努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

4.認(rèn)真組織開展職工政治思想作風(fēng)的整頓。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財(cái)政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制16人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人,其中:財(cái)政全額保障16人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛1輛,超編1輛。實(shí)有車輛超編制的原因是屬于救護(hù)車,不占用車輛編制。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4735543.12元,其中:一般公共預(yù)算收入2600843.12元,政府性基金收入0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入2134700.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。

與上年財(cái)務(wù)總收入7348151.13元對比減少2612608.01元,下降35.55%,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策,業(yè)務(wù)收入減少所以事業(yè)收入減少。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2600843.12元,其中:本年收入2600843.12元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2600843.12元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款收入0.00元。與上年2519781.13元對比增加81061.99元,增長3.21%,增加的主要原因是在職人員工資在去年的基礎(chǔ)上調(diào)整,工資及社會保障繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4735543.12元。財(cái)政撥款安排支出2600843.12元,其中,基本支出2600843.12元,與上年2519781.13元對比增加81061.99元,增長3.21%%,增加的主要原因是在職人員工資在去年的基礎(chǔ)上調(diào)整,工資及社會保障繳費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0.00元,與上年0.00元增加0.00元,增長0.00%,與上年對比無變化的原因是本年及上年財(cái)政撥款安排項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:280930.56元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.2100102一般行政管理事務(wù):43200.00元,主要用于村醫(yī)的勞務(wù)費(fèi)支出。

3.2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu):1938093.23元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等),商品和服務(wù)支出(主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等)。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療:99183.17元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:58343.04元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:6064.00元,主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2210201住房公積金:175029.12元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2600843.12元,其中:30101基本工資:685728.00元,30102津貼補(bǔ)貼:201888.00元,30107績效工資:954960.00元,30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):280930.56元,30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):99183.17元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):58343.04元,30112其他社會保障繳費(fèi):23566.91元,30113住房公積金:175029.12元;30201辦公費(fèi):10785.68元,30202印刷費(fèi)15000.00元,30207郵電費(fèi):12000.00元,30211差旅費(fèi):1500.00元,30205水費(fèi):5700.00元,30206電費(fèi):4000.00元,30217公務(wù)接待費(fèi):1000.00元,30228工會經(jīng)費(fèi):28028.64元,30305生活補(bǔ)助:43200.00元。

項(xiàng)目支出0.00元,與上年對比無增減變化。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無與中央配套事項(xiàng)。

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目13個,政府采購預(yù)算總額244280.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算204580.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算39700.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1000.00元,較上年減少500.00元,下降33.33%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

我社區(qū)2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

我社區(qū)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1000.00元,較上年減少500.00元,下降33.33%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次,共計(jì)接待27人次。

減少的原因是因?yàn)槲覇挝辉诳h城,接待較少,嚴(yán)格控制單位的三公經(jīng)費(fèi)支出。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。單位車輛為救護(hù)特種車輛,未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算:指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算:指政府通過向社會征收基金、收費(fèi),以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位)人員因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元,與上年對比增加0.00元,無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額1087765.19元,其中,流動資產(chǎn)633314.59元,固定資產(chǎn)454450.6元,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加434685.68元,其中固定資產(chǎn)增加166791.1元,流動資增加267894.58。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛1輛,賬面原值18.5萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

(詳見附表)

附件:1.牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2025年3月17日

監(jiān)督索引號53232300378000111

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