今年以來,面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢,財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話和中央、省委、州委、縣委經(jīng)濟工作會議精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以穩(wěn)收支、保“三保”、防風險、守底線為總體目標,積極培植壯大財源,加強預算和財政收支管理,切實兜牢“三保”底線,持續(xù)推動財政收支實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長,為加快“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”建設提供強有力的保障。
一、財政預算收支完成情況
(一)收入完成情況
1.一般公共預算收入。2025年2月,全縣一般公共預算收入完成6,080萬元,為縣人民代表大會批準全縣全年預算52,908萬元的11.5%,比上年6,661萬元減收581萬元,下降8.1%。其中:
(1)稅收收入完成3,066萬元,為縣人民代表大會批準全縣全年預算30,739萬元的10%,比上年3,056萬元增收10萬元,增長0.3%。
(2)非稅收入完成3,014萬元,為縣人民代表大會批準全縣全年預算22,169萬元的13.6%,比上年3,605萬元減收591萬元,下降16.4%。
2.政府性基金收入。2025年2月,全縣政府性基金收入完成197萬元,為縣人民代表大會批準全縣全年預算37,000萬元的0.9%,比上年950萬元減收753萬元,下降79.3%。
3.國有資本經(jīng)營預算收入。2025年2月,全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成0萬元,為縣人民代表大會批準全縣全年預算80萬元的0%,與上年無變化。
(二)支出完成情況
1.一般公共預算支出。2025年2月,全縣一般公共預算支出完成33,404萬元,為縣人民代表大會批準全縣全年預算210,096萬元的15.9%,比上年33,088萬元增支316萬元,增長1%,其中:一般公共服務支出3,374萬元,比上年2,589萬元增支785萬元,增長30.3%;公共安全支出1,141萬元,比上年967萬元增支174萬元,增長18%;教育支出5,213萬元,比上年5,650萬元減支437萬元,下降7.7%;科學技術支出33萬元,比上年34萬元減支1元,下降2.9%;文化旅游體育與傳媒支出225萬元,比上年292萬元減支67萬元,下降22.9%;社會保障和就業(yè)支出6,559萬元,比上年6,427萬元增支132萬元,增長2.1%;衛(wèi)生健康支出3,856萬元,比上年3,791萬元增支65萬元,增長1.7%;節(jié)能環(huán)保支出25萬元,比上年4,448萬元減支4,423萬元,下降99.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出778萬元,比上年270萬元增支508萬元,增長188.1%;農(nóng)林水事務支出3,025萬元,比上年3,354萬元減支329萬元,下降9.8%,其中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金0萬元,比上年360萬元減支360萬元,下降100%。
2.政府性基金支出。2025年2月,全縣政府性基金支出15,473萬元,為縣人民代表大會批準全縣全年預算53,357萬元的29%,比上年864萬元增支14,609萬元,增長1,690.9%。
3.債務還本支出。2025年2月,全縣債務還本支出0萬元,為縣人民代表大會批準全縣全年預算27,216萬元的0%,與上年無變化。
4.國有資本經(jīng)營支出。2025年2月,全縣國有資本經(jīng)營支出0萬元,為縣人民代表大會批準全縣全年預算18萬元的0%,比上年18萬元減支18萬元,下降100%。
二、財政收入分部門完成情況
2025年2月,稅務部門完成一般公共預算收入5,820萬元,完成全年預算43,769萬元的13.3%,比上年2,474萬元增收3,346萬元,增長135.2%;財政部門完成一般公共預算收入260萬元,完成全年預算9,139萬元的2.8%,比上年435萬元減收175萬元,下降40.2%。
一般公共預算收入分部門完成情況如下圖:
牟定縣地方公共財政預算收入分部門完成情況表 |
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部 門 |
2025年2月完成數(shù)(萬元) |
占地方公共財政預算收入比例(%) |
稅務部門 |
5,820 |
95.72 |
財政部門 |
260 |
4.28 |

三、財政預算收支主要特點
(一)一般公共預算收入增長不及預期,結構不優(yōu)
為實現(xiàn)一季度“開門紅”目標任務,政府高位協(xié)調(diào)稅收收入,財政稅務部門從嚴、從緊、從細早謀劃、早布置、早落實組織收入工作,進一步壓實責任,千方百計挖掘稅收增收潛力,積極組織稅收、非稅收入入庫,但因我縣稅源結構單一,可用財力不足,造成地方一般公共預算收入對非稅收入依賴較大。需要強化培植持續(xù)性稅源,進一步優(yōu)化收入結構。2025年2月,一般公共預算收入6,080萬元,比上年同期6,661萬元減收581萬元,下降8.7%,其中:稅收收入完成3,066萬元,比上年同期3,056萬元增收10萬元,增長0.3%;非稅收入完成3,014萬元,比上年同期3,605萬元減收591萬元,下降16.4%,主要原因是上年紀檢監(jiān)察罰沒收入入庫1,500萬元,今年無此項收入。
2025年2月,全縣一般公共預算收入完成6,080萬元,完成全年預算的11.5%,比全州完成預算數(shù)17.8%低6.3個百分點。比上年6,661萬元減收581萬元,下降8.7%,增幅居全州十縣(市)第6位。從序時進度看,比縣市級序時進度17.1%低5.6個百分點,序時進度居全州十縣(市)第9位。非稅收入占一般公共預算收入占比49.6%,但全年距非稅收入占比控制到30%以下的目標有差距。主要原因是我縣稅源結構單一,可用財力不足,造成地方一般公共預算收入對非稅收入依賴較大,需要強化培植持續(xù)性稅源,進一步優(yōu)化收入結構。
(二)一般公共預算支出略有增長,“保民生、保工資、保運轉”特點顯著
2025年2月,全縣一般公共預算支出完成33,404萬元,比上年33,088萬元增支316萬元,增長1%,增幅居全州十縣(市)第6位,完成全年預算的15.9%,比全州完成預算數(shù)15.8%高0.1個百分點。從序時進度看,比縣(市)級序時進度16.8%低2.1個百分點,序時進度居全州十縣(市)第6位。用于保障和改善民生支出20,751萬元,占一般公共預算支出的50.9%。
影響支出的主要因素:一是提前發(fā)放預算單位3月份工資及公務員2024年13月工資。二是及時撥付欠撥的專款。三是及時撥付民生資金。
(三)政府性基金收支矛盾突出,收入來源單一
2025年2月,全縣政府性基金預算收入完成197萬元(其中專項債務對應項目專項收入0萬元),比上年950萬元減收753萬元,下降79.3%,下降的主要原因是:一是專項債務對應項目專項收入較上年減收477萬元,主要是專項債券利息收入凈減收477萬元;二是繳納新增建設用地土地有償使用費調(diào)庫減收169萬元。
2025年2月,全縣政府性基金支出15,473萬元,完成全年預算53,357萬元的29%,比上年864萬元增支14,609萬元,增長1,690.9%,增長的主要是:一是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出凈增支13,151萬元。二是地方政府專項債務付息較上年凈增支1,429萬元。
四、下步工作計劃
(一)加強財政征管力度,全力組織財政收入。加強稅收征管部門協(xié)調(diào)聯(lián)動,分解任務,落實責任,依法依規(guī)強化稅收征管。加強財源建設,強化對重點稅源的監(jiān)測分析,切實做到應收盡收,入時入庫。積極向上級匯報溝通,爭取政策和資金支持。加大存量資金盤活和存量資金清理力度,挖掘收入潛力,提高財政收入質量。
(二)加強預算執(zhí)行管理,不斷優(yōu)化財政支出結構。一是切實加快財政支出進度。加強財政上下之間、內(nèi)部之間及財政與部門之間的溝通銜接,不斷加快預算下達和資金撥付,督促項目主管部門加快項目實施進度,盡早形成實物工作量,最大發(fā)揮財政資金使用效益。二是加強重點支出保障。嚴格落實黨政機關過緊日子的要求,不斷規(guī)范和壓減一般性、非剛性支出,大力優(yōu)化財政支出結構,堅決兜牢兜實“三保”底線,積極做好重大決策部署和重點工作任務的資金保障。三是要持續(xù)做好轉移支付資金管理等工作。持續(xù)加強專移支付資金動態(tài)監(jiān)控,加快資金下達速度,強化資金監(jiān)測調(diào)度,進一步落實好財政資金直達機制,保障財政資金直達基層,直接惠企利民。
(三)加強分析研判,實現(xiàn)一季度“開門紅”。強化財政收支運行監(jiān)測分析,做到提前謀劃、有效應對、確保財政收支平穩(wěn)運行,全力完成2025年一季度“開門紅”收支目標。進一步規(guī)范預算執(zhí)行管理,扎實開展財會監(jiān)督,硬化預算約束,堅決防范化解財政風險,高質量完成2024年財政決算工作,奮力開創(chuàng)牟定財政工作新局面。
牟定縣財政局
2025年3月11日
(聯(lián)系人及電話:經(jīng)和常0878-5211672)