目錄 一、基本職能及主要工作; 二、預(yù)算單位基本情況; 三、預(yù)算單位收入情況; 四、預(yù)算單位支出情況; 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況; 六、政府采購預(yù)算情況; 七、預(yù)算收支增減變化情況說明; 八、項目支出預(yù)算變動的主要原因; 九、其他公開信息。 一、基本職能及主要工作 (一)部門主要職責(zé) 為人民身體健康提供醫(yī)療與保健服務(wù),基本能滿足廣大人民群眾看病就醫(yī)需求和開展公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作。 (二)機構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院現(xiàn)有在職職工20人,退休13人,享受遺屬補助人員3人。 (三)重點工作概述 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年主要工作目標(biāo)是完成縣委、縣政府下達(dá)的2017年目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)工作,以及主管部門下達(dá)的相關(guān)工作。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策、基本藥物制度,全面推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)健康扶貧工作,深入推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)項目均等化服務(wù),完善縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下: 在職人員編制24人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制24人。在職實有20人,其中:財政全供養(yǎng)20人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。 離退休人員13人,其中: 離休0人,退休13人。 車輛編制0輛,實有車輛1輛。 三、預(yù)算單位收入情況 (一)部門財務(wù)收入情況 2018年部門財務(wù)總收入329.63萬元,其中:一般公共預(yù)算329.63萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。 (二)財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入329.63萬元,其中:本年收入329.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款329.63萬元(本級財力329.63萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2018年部門預(yù)算總支出329.63萬元。本級財力安排支出329.63萬元,其中,基本支出329.63萬元,項目支出0萬元。 (一)本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分組,主要用于社會保障和就業(yè)支出59.33萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出252.64萬元;住房保障支出17.66萬元 (二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出329.63萬元,項目支出0萬元)。301工資福利支出277.19萬元,其中30101基本工資63.39萬,30102津貼補貼54.91萬元,30103獎金5.28萬,30107績效工資82.87萬,30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.43萬元,30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費13.25萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.54萬元,30112其他社會保險繳費1.86萬元,30113住房公積金17.66萬元;302商品和服務(wù)支出7.86萬元,其中:30201辦公費1.39萬元,30202印刷費1.00萬元, 30204手續(xù)費0.06萬元,30205水費0.25萬元,30206電費0.80萬元,30207郵電費1.00萬元,30211差旅費0.20萬元,30215會議費0.25萬元,30216培訓(xùn)費0.25萬元,30217公務(wù)接待費0.5萬元,30218專用材料費0.69萬元,30228工會經(jīng)費1.47萬元;303對個人和家庭的補助44.58萬元,其中30302退休費28.78萬元,30305生活補助15.80萬元。 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 (一)省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況 部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為:金額0萬元。 (二)與中央配套事項 與中央配套事項無。 (三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項無。 六、政府采購預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,采購預(yù)算資金0萬元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 (一)在職人員增減變動 (二)退休人員增減變動 (三)年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動 八、項目支出預(yù)算變動的主要原因 (一)項目資金增減 (二)項目規(guī)模變動 (三)增減項目 九、其他公開信息 (一)專業(yè)名詞解釋 1.“一般公共預(yù)算收入”:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。 2.“一般公共預(yù)算支出”:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 3.“三公經(jīng)費”:“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 4.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排 2018年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0.5萬元,其中“三公”經(jīng)費0.5萬元,比2017年部門預(yù)算少0.54萬元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 附:牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算公開情況表.xls 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院 |