監(jiān)督索引號(hào)53232300171901000
目錄
第一部分牟定縣信訪局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分牟定縣信訪局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng),接待來訪。
2.承辦上級機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查辦理落實(shí)情況。
3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè),貫徹落實(shí)信訪工作的法律法規(guī)和政府規(guī)章制度,推動(dòng)黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn),提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。
4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作,交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng),承擔(dān)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到州、到省、進(jìn)京訪的處置工作。
5.制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施,推進(jìn)依法分類處理信訪訴求,開展人民建議征集工作,建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制,及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問題。
6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè),指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。
7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布、干部教育培訓(xùn)工作
8.接受縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議的直接領(lǐng)導(dǎo),履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)督促等職責(zé)。承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作,督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng),組織開展全縣信訪工作。負(fù)責(zé)牟定縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
緊緊圍繞黨委政府工作大局,以“落實(shí)新《條例》、推進(jìn)法治化、構(gòu)建大格局”為主線,深入開展“信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)評查,大督查大接訪大調(diào)研”活動(dòng),著力推進(jìn)信訪部門政治機(jī)關(guān)建設(shè),信訪工作法治化、信訪問題源頭治理和積案化解,信訪工作體制機(jī)制改革,全面推動(dòng)新時(shí)代信訪工作高質(zhì)量發(fā)展。一是加強(qiáng)黨對信訪工作的全面領(lǐng)導(dǎo);二是全面深化推進(jìn)信訪工作法治化;三是持續(xù)推進(jìn)信訪問題源頭治理;四是建立健全信訪積案化解長效機(jī)制;五是全力做好重點(diǎn)時(shí)段的信訪保障。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、接訪辦信股、督查督辦股、群眾來訪接待中心。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣信訪局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:牟定縣信訪局。
納入牟定縣信訪局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣信訪局2023年末實(shí)有人員編制10人。其中:行政編制7人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制3人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員7人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員3人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人(離休0人,退休5人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分2023年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣信訪局2023年度收入合計(jì)2788879.54元。其中:財(cái)政撥款收入2788879.54元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年3,518,623.35相比,收入合計(jì)減少729743.81元,下降20.74%。其中:財(cái)政撥款收入減少729743.81元,下降20.74%;上級補(bǔ)助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。減少的主要原因是2023年在職人員退休3人,工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)收入減少。上級特殊疑難信訪問題專項(xiàng)資金補(bǔ)助收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣信訪局2023年度支出合計(jì)2788879.54元。其中:基本支出2385079.54元,占總支出的85.52%;項(xiàng)目支出403800.00元,占總支出的14.48%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年3,518,623.35相比,支出合計(jì)減少729743.81元,下降20.74%。其中:基本支出減少56743.81元,下降2.32%;項(xiàng)目支出減少673000.00元,下降62.50%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長0.00%。減少的主要原因是2023年在職人員退休3人,工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少。上級特殊疑難信訪問題專項(xiàng)資金補(bǔ)助支出較上年減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2385079.54元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2227557.97元,占基本支出的93.40%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)157521.57元,占基本支出的6.60%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出403800.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年1076800.00元相比,減少673000.00元,下降62.50%;減少的主要原因是縣級補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及特殊疑難信訪問題專項(xiàng)資金補(bǔ)助較去年減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)390000.00元,主要用于解決特殊疑難信訪問題、補(bǔ)助“兩案”人員臨時(shí)生活救助金;商品和服務(wù)支出13800.00元,主要用于視頻接訪系統(tǒng)終端服務(wù)費(fèi)、信訪突出問題維穩(wěn)工作等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣信訪局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2788879.54元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年3518623.35元相比,減少729743.81元,下降20.74%,減少的主要原因是2023年在職人員退休3人,工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。上級特殊疑難信訪問題專項(xiàng)資金補(bǔ)助較上年減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出2017177.99元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.32%。主要用于職工工資、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出505558.14元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.13%。主要用于支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出125666.41元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出140477.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.04%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27200.00元,決算為26052.81元,完成年初預(yù)算的95.78%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元,決算為18852.81元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的72.36%,完成年初預(yù)算的94.26%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7200.00元,決算為7200.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的27.64%,完成年初預(yù)算的100%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算7200.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣信訪局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27200.00元,支出決算為26052.81元,完成年初預(yù)算的95.78%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000元,決算為18852.81元,完成年初預(yù)算的94.26%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7200.00元,決算為7200.00元,完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1147.19元,下降4.22%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1147.19元,下降5.74%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3260.00元,下降31.17%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是到基層調(diào)研信訪包案化解工作次數(shù)減少,車輛使用次數(shù)及路程減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到省、州匯報(bào)對接工作及開展信訪工作勸返、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查指導(dǎo)調(diào)研信訪工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次119人(其中:外事接待人次0人)。主要用于到省、州勸返上訪人員及處理突發(fā)信訪問題工作餐,調(diào)研、檢查信訪工作、交流學(xué)習(xí)等接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣信訪局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157521.57元,比上年173835.61元減少16314.04元,下降9.38%,減少的主要原因是人員減少,日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展信訪工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,牟定縣信訪局資產(chǎn)總額74318.28元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)19346.99元,固定資產(chǎn)54971.29元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少11951.61元,其中固定資產(chǎn)減少11951.61元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,牟定縣信訪局政府采購支出總額16352.81元,其中:政府采購貨物支出3000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出13352.81元。授予中小企業(yè)合同金額16352.81元,其中:授予小微企業(yè)合同金額16352.81元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣信訪局2023年度部門決算公開情況無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
4. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:牟定縣信訪局2023年度部門決算表
牟定縣信訪局
2024年9月24日
監(jiān)督索引號(hào)53232300171901111