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牟定縣人民政府
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牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

日期:2025年03月17日   作者:   來(lái)源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號(hào)53232300377900000

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表(人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目)

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

向轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療、醫(yī)療保健及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等職責(zé)。對(duì)轄區(qū)村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理,承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度,實(shí)施基本藥物零差率銷(xiāo)售,切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問(wèn)題。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:行政后勤辦公室、醫(yī)療科、護(hù)理科、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、檢驗(yàn)科、中醫(yī)科、醫(yī)務(wù)科。

所屬單位0個(gè)。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù),開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理。

3.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度,衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部配備和使用基本藥物;實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制;實(shí)施基本藥物零差率銷(xiāo)售。

4.協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。

5.開(kāi)展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練等。

6.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理,承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

7.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。

8.公共衛(wèi)生服務(wù):主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等;協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國(guó)家及省級(jí)確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、數(shù)量和質(zhì)量要求核定。

9.衛(wèi)生行政管理:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受上級(jí)部門(mén)委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

10.完成上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制29人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制29人。在職實(shí)有26人,其中:財(cái)政全額保障26人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛2輛,超編車(chē)輛2輛,實(shí)有車(chē)輛超編制原因:?jiǎn)挝粚?shí)有車(chē)輛為救護(hù)車(chē),未納入縣政府公車(chē)辦車(chē)輛編制內(nèi)。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入14530051.87元,其中:一般公共預(yù)算收入3967051.87元,政府性基金收入0.00元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入10563000.00元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。

與上年11974188.75元對(duì)比增加2555863.12元,增長(zhǎng)21.34%,增加的主要原因是2024年在職人員基本工資、艱邊津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增,導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入增加;按照2025年預(yù)算編制相關(guān)文件要求,2025年預(yù)算中對(duì)設(shè)備采購(gòu)、救護(hù)車(chē)保險(xiǎn)、救護(hù)車(chē)維修保養(yǎng)和救護(hù)車(chē)加油費(fèi)等進(jìn)行政府采購(gòu)預(yù)算編報(bào),且單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入等經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理,導(dǎo)致事業(yè)收入預(yù)算增加。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入3967051.87元,其中:本年收入3967051.87元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3967051.87元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年3786928.75元對(duì)比增加180123.12元,增長(zhǎng)4.76%,增長(zhǎng)主要原因是2024年在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼調(diào)增,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出14530051.87元。財(cái)政撥款安排支出3967051.87元,其中:基本支出3967051.87元,與上年3786928.75元對(duì)比增加180123.12元,增長(zhǎng)4.76%,增長(zhǎng)主要原因是2024年在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼調(diào)增,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加;項(xiàng)目支出0.00元,與上年對(duì)比增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況:

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出181331.64元,主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出392510.88元,主要用于事業(yè)單位在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出2908748.4元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,具體包含:工資福利支出(主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)等),商品和服務(wù)支出(主要包含辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等)。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出134128.16元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出94550.43元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出12128.00元,主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出236696.76元,主要用于事業(yè)單位為在職人員繳納住房公積金支出。

8.“2080801死亡撫恤”支出6957.60元,主要用于事業(yè)單位為遺屬困難生活補(bǔ)助支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況:

基本支出3967051.87元,其中:30101基本工資862812.00元,30102津貼補(bǔ)貼293976.00元,30107績(jī)效工資1439685.00元,30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)392510.88元,30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)134128.16元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)94550.43元,30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)35797.68元,30113住房公積金236696.76元,30201辦公費(fèi)19594.28元,30204手續(xù)費(fèi)400.00元,30205水費(fèi)6000.00元,30206電費(fèi)20000.00元,30207郵電費(fèi)8000.00元,30211差旅費(fèi)13000.00元,30216培訓(xùn)費(fèi)6000.00元,30217公務(wù)接待費(fèi)12000.00元,30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)38011.44元,30299其他商品和服務(wù)支出2400.00元,30302退休費(fèi)178931.64元,30305生活補(bǔ)助172557.60.00元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。

(二)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額4405010.00元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算4325101.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12000.00元,較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12000.00元,較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為51次,共計(jì)接待296人次。

較上年無(wú)增減變化。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元,較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元,較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。2025年計(jì)劃用單位事業(yè)收入購(gòu)置救護(hù)車(chē)1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出

3.一般公共預(yù)算:指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算:指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi),以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

6.“政府采購(gòu)”:政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式,使用財(cái)政性資金,以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

7.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

8.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

9.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

10.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

11.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

12.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元,與上年對(duì)比增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8635377.53元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)5142484.10元,固定資產(chǎn)3298975.42元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)193918.01元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加3689052.17元,其中固定資產(chǎn)增加89520.98元,流動(dòng)資產(chǎn)增加3599531.19元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

附件:1.牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

2.牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院

2025年3月17日

監(jiān)督索引號(hào)53232300377900111

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